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更新日:2026年3月31日
多賀城市の令和8年度当初予算について、お知らせします。
予算は、その年度(4月1日から3月31日)のお金の流れの計画を示したもので、これを見れば、どんなお金が入ってきて(歳入)、どんなことにお金を使うのか(歳出)が分かります。
市の予算の中には、一般会計と特別会計(特定の目的を特定の収入で賄う会計)、企業会計(水道・下水道事業会計のように独立採算を基本とした会計)の3種類がありますが、ここでは、一般会計の令和8年度の予算の規模や歳入・歳出の特徴点をお知らせします。
令和8年度の一般会計当初予算は、305億600万円で前年度当初予算と比較すると5,600万円(0.2%)の増額となり、社会保障関係費の伸びに伴う扶助費の増や公共施設の老朽化対策に加え、物価高騰による物件費の増などにより、前年度に引き続き大きな予算規模となっています。
令和8年度の一般会計当初予算の特徴は、学校ICT整備事業において教育情報基盤の再構築や学習用タブレット端末を更新することなどに重点的に予算を配分していることです。
これらの財源については、国庫補助金や地方財政措置のある有利な市債を有効活用するなど、市の財政負担をできるだけ少なくするようにしています。
前年度当初予算から変化の大きい主なものについて説明します。
地方交付税
地方財政計画による国の伸び率を盛り込んだことなどにより、地方交付税全体では、4億3,525万7千円(10.8%)の増となりました。
国庫支出金・県支出金
社会保障事業費の増に伴う扶助事業費などの増額により、国庫支出金で、3億1,678万4千円(5.0%)、県支出金で、9,063万3千円(4.5%)の増となりました。
地方債
学校ICT整備事業におけるタブレット購入費に係る借入の増がある一方で、市庁舎耐震対策等事業に係る借入の減により、地方債全体では、11億4,710万円(40.0%)の減となりました。
| 区分 |
令和7年度 |
令和8年度 (B) 予算額 |
前年度比 (B)-(A) |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 |
8,895,156 |
9,008,900 |
113,744 | 1.3 |
| 地方譲与税 |
145,107 |
146,690 |
1,583 |
1.1 |
| 各種交付金 |
1,999,675 |
2,114,440 |
114,765 | 5.7 |
| 地方特例交付金 |
96,880 |
124,279 |
27,399 | 28.3 |
| 地方交付税 |
4,033,665 |
4,468,922 |
435,257 | 10.8 |
| 分担金および 負担金、寄附金 |
407,603 |
420,650 |
13,047 | 3.2 |
|
使用料および 手数料 |
441,355 |
453,849 |
12,494 | 2.8 |
| 国庫支出金 |
6,322,087 |
6,638,871 |
316,784 | 5.0 |
| 県支出金 |
2,036,202 |
2,126,835 |
90,633 | 4.5 |
| 財産収入 |
475,311 |
340,129 |
▲135,182 | ▲28.4 |
| 繰入金 |
1,914,592 |
2,115,184 |
200,592 | 10.5 |
| 繰越金 |
20,000 |
20,000 | 0 | 0.0 |
| 諸収入 |
795,467 |
807,451 | 11,984 | 1.5 |
| 地方債 |
2,866,900 |
1,719,800 | ▲1,147,100 | ▲40.0 |
| 合計 |
30,450,000 |
30,506,000 |
56,000 | 0.2 |
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 見込み |
令和8年度 見込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22,783 |
22,681 |
21,714 |
21,543 |
21,005 |
23,163 |
23,117 |
令和8年度は、学校ICT整備事業に係る借入などを予定しておりますが、元金償還額が借入額を上回るため、市債残高は減額となる見込みです。
歳出予算については、大別すると、目的別と性質別の2つに分類することができます。
それぞれの区分ごとに、歳出予算を分析してみます。
地方公共団体の予算は、歳入歳出とも、総務省令で定められている区分を基準に編成されており、それぞれ款・項・目・節に分類されています。
下の表は、一番大きなくくりの款という分類で集計したもので、行政分野ごとに分類されていることから、目的別分類と言われています。
前年度当初予算と比較して大きく増減のあった主なものについて説明します。
総務費
西庁舎大規模改修工事の事業計画見直しにより、工事関連経費を平準化したほか、ICT管理運用事業における各種システムの更新および借上げ、戸籍事務事業におけるシステム標準化対応などの事業費が減となったことにより、11億1,911万5千円(18.8%)の減となりました。
民生費
桜木花園幼稚園の園舎建替工事に対する補助金による教育・保育施設等整備推進事業の増や、生活保護費等の追加支給に係る事業費の増、さらに、公定価格の増に伴う施設型給付費等支給事業費の増により、9億7,275万1千円、(8.0%)の増となりました。
土木費
原谷地川改修事業、生活交通ネットワーク維持事業が増となった一方で、中央公園魅力創造事業において公園施設購入費が減となったことにより、1億9,535万8千円(6.8%)の減となりました。
| 目的 | 令和7年度 (A) 予算額 |
構成比 | 令和8年度 (B) 予算額 |
構成比 | 前年度比 (B)-(A) |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
議会費 |
210,705 |
0.7 |
221,803 | 0.7 |
11,098 |
5.3 |
|
総務費 |
5,964,441 |
19.6 |
4,845,326 | 15.9 |
▲1,119,115 |
▲18.8 |
|
民生費 |
12,205,792 |
40.1 |
13,178,543 | 43.2 |
972,751 |
8.0 |
|
衛生費 |
1,576,630 |
5.2 |
1,574,956 | 5.2 |
▲1,674 |
▲0.1 |
|
労働費 |
59,460 |
0.2 |
59,508 | 0.2 |
48 |
0.1 |
|
農林水産業費 |
68,483 |
0.2 |
83,006 | 0.3 |
14,523 |
21.2 |
|
商工費 |
360,989 |
1.2 |
320,470 | 1.0 |
▲40,519 |
▲11.2 |
|
土木費 |
2,862,064 |
9.4 |
2,666,706 | 8.7 |
▲195,358 |
▲6.8 |
|
消防費 |
793,105 |
2.6 |
826,669 | 2.7 |
33,564 |
4.2 |
|
教育費 |
4,364,698 |
14.3 |
4,532,447 | 14.9 |
167,749 |
3.8 |
|
災害復旧費 |
1 |
0.0 |
1 | 0.0 |
0 |
0.0 |
|
公債費 |
1,914,366 |
6.3 |
1,924,706 | 6.3 |
10,340 |
0.5 |
|
諸支出金 |
1 |
0.0 |
207,677 | 0.7 |
207,676 |
20,767,600.0 |
|
予備費 |
69,265 |
0.2 |
64,182 | 0.2 |
▲5,083 |
▲7.3 |
|
合計 |
30,450,000 |
100.0 |
30,506,000 |
100.0 |
56,000 |
0.2 |
次の表は、歳出の性質を基準にして分類したもので、性質別分類と言われています。
前年度当初予算と比較して大きく増減のあった主なものについて説明します。
人件費
人事院勧告に伴う給与改定などにより、2億1,460万9千円(5.2%)の増となりました。
普通建設事業費
西庁舎大規模改修工事の事業計画見直しなどにより、7億5,406万5千円(18.6%)の減となりました。
物件費
物価高騰に伴う増などにより、4億4,035万1千円(8.6%)の増となりました。
| 性質 | 令和7年度 (A) 予算額 |
構成比 | 令和8年度 (B) 予算額 |
構成比 | 前年度比 (B)-(A) |
伸び率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
人件費 |
4,138,887 |
13.6 |
4,353,496 | 14.3 | 214,609 | 5.2 |
|
扶助費 |
8,399,517 |
27.6 |
8,560,075 | 28.0 | 160,558 | 1.9 |
|
公債費 |
1,914,366 |
6.3 |
1,924,706 | 6.3 | 10,340 | 0.5 |
|
普通建設事業費 |
4,046,877 |
13.3 |
3,292,812 | 10.8 | ▲754,065 | ▲18.6 |
|
災害復旧事業費 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 | 0 | 0.0 |
|
物件費 |
5,110,592 |
16.8 |
5,550,943 | 18.2 | 440,351 | 8.6 |
|
維持補修費 |
231,890 |
0.8 |
193,886 | 0.6 | ▲38,004 | ▲16.4 |
|
補助費等 |
3,385,663 |
11.1 |
3,405,533 | 11.2 | 19,870 | 0.6 |
|
積立金 |
948,583 |
3.1 | 877,703 | 2.9 | ▲70,880 | ▲7.5 |
|
投資および出資金 |
17,302 |
0.0 |
20,000 | 0.1 | 2,698 | 15.6 |
|
貸付金 |
205,000 |
0.7 |
205,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
|
繰出金 |
1,982,057 |
6.5 |
2,057,663 | 6.7 | 75,606 | 3.8 |
|
その他(予備費) |
69,265 |
0.2 |
64,182 | 0.2 | ▲5,083 | ▲7.3 |
|
合計 |
30,450,000 |
100.0 |
30,506,000 |
100.0 |
56,000 | 0.2 |
令和8年度に重点的に取り組む事業などのうち、主なものを紹介します。
多賀城市の令和8年度当初予算説明書について、掲載しております。
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